2025年4月21日 星期一

当前位置:首页 > 财政资金 > 财政局

黄石港区财政局2025年部门预算公开
发布时间:2025-01-08 来源:区统计局
黄石港区财政2025部门预算公开

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(8
第三部分:部门2025部门预算情况说明

一、2025财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港区财政2025部门预算公开

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区财政局主要负责编制全区财政预算收入和支出的预决算,以及财政资金的安排、使用、管理和监督。

负责编制年度区级预算草案并组织执行,汇总全区财政预决算;受区政府委托,向区人民代表大会报告区级和全区预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;负责全区税收管理工作;负责政府非税收入管理;管理区及非税收入和财政专户;管理财政票据;指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责行政事业单位国有资产综合管理;承担地方政府性债务管理工作;负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为;负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理;组织区级政府采购工作。

二、部门预算单位构成

区财政局下设七科室办一中心,即:党政办公室、国库及预算科、综合经建科、社保企业科、行政政法教科文科、财政监督科、非税收入科、政府采购办、国库集中收付中心。现有机关工作人员29人,其中在编14聘用人员16人(文职人员11人、后勤人员5人)。班子成员4人,党员14,积极分子1人

第二部分: 部门2025部门预算表   

表一

黄石港区财政2025收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7280349

一般公共服务

7280349

其中:一般公共预算财政拨款

7280349

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



粮油物资管理事务

0



其他支出

0





本年收入合计

7280349

本年支出合计

7280349

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0


0

收入总计

7280349

支出总计

7280349

表二

黄石港区财政2025收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

 7280349

  其中:一般公共预算财政拨款

7280349

  政府性基金预算财政拨款

  0

  事业收入

  0

  事业单位经营收入

  0

  上级补助收入

  0

  附属单位上缴收入

  0

  其他收入

  0



  本年收入合计

7280349

  上年结余(转)

  0

  动用事业基金

  0

  收入总计

  7280349

表三

黄石港区财政2025支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


  合计

7280349

2840349

4440000

0

0

0

201

一般公共服务支出

7280349

2840349

4440000




20106

  财政事务

7280349

2840349

4440000




2010601

  行政运行

7280349

2840349

4440000




表四

黄石港区财政2025财政拨款收支预算总表

                                                                单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7280349

一般公共服务

7280349

其中:一般公共预算财政拨款

7280349

 公共安全

0

    政府性基金预算财政拨款

0

 教育

0



 科学技术

0



 文化体育与传媒

0



 社会保障和就业

0



 医疗卫生

0



 节能环保

0



 城乡社区事务

0



 农林水事务

0



 交通运输

0



 资源勘探电力信息等事务

0



 商业服务业等事务

0



 国土资源气象等事务

0



 粮油物资管理事务

0



 其他支出

0





  本年收入合计

7280349

  本年支出合计

7280349

  上年结余(转)

0

  结转下年

0





  收入总计

7280349

  支出总计

7280349

表五

 黄石港区财政2025一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

7280349

2840349

4440000

201

一般公共服务支出

7280349

2840349

4440000

20106

  财政事务

7280349

2840349

4440000

2010601

  行政运行

7280349

2840349

4440000

表六

 黄石港区财政2025年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

2840349

2620656

219692

301

工资福利支出

2620656

2620656


30101

基本工资

552516

552516


30102

津贴补贴

252840

252840


30103

奖金

700491

700491


30107

绩效工资

233352

233352


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

320489

320489


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

244265

244265


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

208704

208704


30199

其他工资福利支出

108000

108000


302

商品和服务支出

219692


219692

30201

办公费

7000


7000

30202

印刷费

9800


9800

30205

水费

700


700

30206

电费

14280


14280

30207

邮电费

13160


13160

30209

物业管理费




30211

差旅费

15000


15000

30213

维修(护)费

14000


14000

30215

会议费




30216

培训费

26088


26088

30217

公务接待费

27500


27500

30228

工会经费

34784


34784

30229

福利费

43480


43480

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费




30299

其他商品和服务支出

27500


27500

303

对个人和家庭补助




30307

医疗费补助




表七

  黄石港区财政2025财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计

27500

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

27500

  公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

  公务用车购置费

0

表八

黄石港区财政2023年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



   0

   0

   0






第三部分:部门2025部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025初预算总收入7280349元,其中财政拨款收入7280349元,占预算收入100%。

2025年初预算支出7280349元,其中基本支出2840349元,占比39.01%,项目支出4440000元,占比60.99%。

二、预算收支增减变化说明

    (一)收入预算

本单位2025财政拨款预算收7280349元,2024预算收5503322增加1777027元。增加原因:本年度项目支出较上年大幅增加

(二)支出预算

本单位2025年预算支出合计7280349,较2024年预算支出5503322增加1777027增加原因:本年度项目支出较上年增加。其中:工资福利支出2620657元,商品服务支出219692元,专项经费4440000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

14

15692

219692

办公费

14


7000

   日常办公用品费

14

200

2800

   报刊资料费



4200

       县团级


800

0

       一般人员

14

300

4200

印刷费


700

9800

水费


50

700

电费


1020

14280

邮电费



13160

        一般邮政费


100

1400

         办公电话费


840

11760

         公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




          机动车(交通)费用




     交通补贴




     公务员公车改革补贴




差旅费



14000

     县团级

0

4000

0

     一般人员

14

1000

14000

出国费



0

维修(护)费


100

1400

租赁(房屋设备网络)费



0

会议费



0

培训(职工教育)费

1863427

1.5%

26088

招待费



27500

劳务费



0

工会经费

1863427

2.0%

34784

福利费

1863427

2.5%

43480

其他商品和服务支出



27500

四、政府采购安排情况说明

2025年货物类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元

2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025“三公”经费预算2.75万元,与2024预算一致无增减情况。其中:

1、因公出国()经费预算0万元,与2024预算一致无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

   2务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况   

3、公务接待费预算2.75万元2024预算一致无增减情况

区财政局将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目预算绩效目标表

黄石港区2025年项目绩效目标批复

位(盖章):

黄石港区财政

称:

财政专项业务费

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标

保证财政业务正常运行



年度绩效目标

保证财政业务正常运行



长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

产出指标

数量指标

资金保障

38万元


质量指标

保证财政业务正常运转



时效指标

按年进行业务运转

当年完成


成本指标




效益指标

经济效益指标




社会效益指标




生态效益指标




可持续影响指标




满意度指标

服务对象满意度指标

各预算单位满意度

95%


年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标值

指标值确定

指标

前年

上年

预计当年

依据


实现


年度绩效目标1

产出指标

数量指标

资金保障

30000元

30000元

30000元


质量指标

保证财政业务正常运转

保证实现

保证实现

保证实现


时效指标

当年完成

当年完成

当年完成



成本指标






效益指标

经济效益指标






社会效益指标






生态效益指标






可持续影响指标






满意度指标

服务对象满意度指标

各预算单位满意度

≥95%

≥95%

≥95%


第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指级财政当年拨付的资金。

)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图

主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828

鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号