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黄石港片区2016年部门决算说明
发布时间:2017-12-28 来源:区财政

一、部门职责

贯彻落实区委、区政府的重大决策及工作部署,领导和组织片区各项工作,履行片区各项管理职能; 负责片区的党建工作和基层组织建设工作;做好片区企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作; 负责片区内项目落实和跟踪服务工作; 负责综治、信访、维稳和安全生产工作;参与城市建设、旧城改造、危房改造及住宅小区的管理工作; 担负国防动员、兵员征集、搞涝救灾、维护社会稳定、国防教育等民兵预备役工作; 制定推进社区建设的有关政策措施,指导城市社区居民委员会建设; 负责社区财务管理,落实社区工作人员工资及待遇,监督社区工作经费的使用与管理; 负责社区集体资产的统计、清理、核算与管理; 根据创示范社区标准,负责社区基础设施建设; 负责社区协调与指导工作,会同有关部门推进社区各项工作有序进行;协调做好卫生、计划生育、劳动就业、城市低保、城建城管工作;完成区委、区政府临时交办的任务和上级交办的其他工作。另外、区直各部门根据上述职责结合各自的工作实际制平方和配套的实施方案

二、机构设置  

根据黄石港区委、区政府有关规定(港发【20146号文),于2014610日正式成立黄石港片区管理委员会。所辖社区包括黄石港社区、青山湖社区、大桥社区、新闸社区、纺织社区、黄印村社区、延安岭社区等7个社区,下设三大科室综合管理办公室(党建、纪委、人大、政协、团委、妇联、工会、财政管理)、社会事务办公室(计划生育、劳动就业、城市低保、综合治理、城建城管)、经济管理办公室(旧城改造、项目建设、经济统计),按照人员配备情况我片区年末在编人员为28人。

三、决算收支说明

(一)收入支出情况。

2016年严格按照财政预算,年终实现收支平衡,全年财政预算收支为收入1210.53万元,其中信访事务21万元,一般公共服务支出120.84万元,就业补助支出21万元,城市最你低保障金支出21万元,行政运行1026.69万元;预算拨款支出为:人员经费609.02万元,日常公用经费支出601.51万元。

(二)收入支出变动情况。

2015年决算表中财政拨款为591.46万元,2016年的财拨数为1210.53万元,比上年增长104.67%的原因是(经核对2015年报表财拨数有误,即:政府对单位临时批条经费和财政拨入专项款未计入财拨数,在帐务处理时计入往来经费)

(三)收入支出结构情况。

(1)全年财拨数为1210.53万元,其中信访、就业补助及最低生活保障分别为21万元,分别占收入的1.73%,一般公共服务支出120.84万元占总收入的10%,而行政运行1026.69万元占总收入的84.81%

(2)基本支出中人员经费609.02万元,占支出的50.31%,日常公用经费为601.51万元,占支出的49.69%

(四)资产负债情况

流动资产年初数是103.52万元,年末103.17万元,固定资产年初是21万元,年末数是29.93万元,比上年度略有增加。负债年初数是103.52万元,年末是103.17万元,比上年度略有减少。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

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