2017年审计局部门公开表
发布时间:2017-12-28
2017年部门收支总体情况表 | |||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 682,273.00 | 本年支出合计 | 682,273.00 | 本年支出合计 | 682,273.00 |
1、财政拨款 | 682,273.00 | (一)基本支出 | 612,273.00 | 【201】一般公共服务支出 | 682,273.00 |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 500,023.00 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 78,833.00 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 33,417.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 70,000.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【212】城乡社区支出 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【214】交通运输支出 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
2017年部门收入预算情况表 | |||||||||||||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 682,273.00 | 682,273.00 | 682,273.00 | 0.00 |
2017年部门支出预算情况表 | ||||||||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | |||||||||
科目代码 | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 682,273.00 | 612,273.00 | 500,023.00 | 78,833.00 | 33,417.00 | 70,000.00 | |||
20108 | 审计事务 | 682,273.00 | 612,273.00 | 500,023.00 | 78,833.00 | 33,417.00 | 70,000.00 | |||
2010801 | 行政运行 | 682,273.00 | 612,273.00 | 500,023.00 | 78,833.00 | 33,417.00 | 70,000.00 | |||
0.00 | 0.00 |
2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | |||||||||
科目代码 | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 682,273.00 | 612,273.00 | 500,023.00 | 78,833.00 | 33,417.00 | 70,000.00 | |||
20108 | 审计事务 | 682,273.00 | 612,273.00 | 500,023.00 | 78,833.00 | 33,417.00 | 70,000.00 | |||
2010801 | 行政运行 | 682,273.00 | 612,273.00 | 500,023.00 | 78,833.00 | 33,417.00 | 70,000.00 | |||
2017年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 682,273.00 | 一、本年支出合计 | 682,273.00 | 一、本年支出合计 | 682,273.00 |
1、财政拨款 | 682,273.00 | (一)基本支出 | 612,273.00 | 【201】一般公共服务支出 | 682,273.00 |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 500,023.00 | 【202】外交支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 78,833.00 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 33,417.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 70,000.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
2017年一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性 收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没 收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 612,273.00 | 612,273.00 | 612,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 500,023.00 | 500,023.00 | 500,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 140,984.00 | 140,984.00 | 140,984.00 | ||||||
津贴 (绩效工资) | 77,388.00 | 77,388.00 | 77,388.00 | ||||||
奖金 | 11,749.00 | 11,749.00 | 11,749.00 | ||||||
社会保障缴费 | 34,443.00 | 34,443.00 | 34,443.00 | ||||||
伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他工资福利支出 | 235,459.00 | 235,459.00 | 235,459.00 | ||||||
商品服务支出 | 78,833.00 | 78,833.00 | 78,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
水电费 | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | ||||||
邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
物业管理费 (租赁) | 0.00 | 0.00 | |||||||
差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
维修(护)费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||
会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
培训费 | 3,276.00 | 3,276.00 | 3,276.00 | ||||||
公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他交通费 | 15,720.00 | 15,720.00 | 15,720.00 | ||||||
工会经费 | 7,589.00 | 7,589.00 | 7,589.00 | ||||||
福利费 | 5,458.00 | 5,458.00 | 5,458.00 | ||||||
咨询费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他商品和服务支出 | 15,780.00 | 15,780.00 | 15,780.00 | ||||||
对个人和家庭补助 | 33,417.00 | 33,417.00 | 33,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 26,205.00 | 26,205.00 | 26,205.00 | ||||||
离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
抚恤和遗属生活补助 | 7,212.00 | 7,212.00 | 7,212.00 | ||||||
退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 0.00 |
2017年部门“三公”经费支出预算表 | |||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | ||
项目名称 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | |
“三公”经费合计 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
一、因公出国(境)费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
备注:三公经费增减变化必须说明原因 |
2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
单位名称:黄石港区审计局 | 单位:元 | |||||||||
科目代码 | 科 目 名 称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭 补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号