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水利和湖泊局2022年决算公开
发布时间:2023-09-22 来源:黄石港区财政局
黄石港区水利和湖泊局2022年部门决算公开

黄石港区水利和湖泊局2022年部门决算公开

第一部分:黄石港区水利和湖泊局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分::黄石港区水利和湖泊局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

第三部分:部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:名词解释

第一部分部门概况

(一)主要职责

一、部门主要职责

黄石港区水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊、“三农”工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊、“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查,推进全区水利行业依法行政工作。

(2)负责保障水资源的合理开发利用,贯彻执行国家法律法规,起草水利方面的规范性文件并组织实施。指导水资源保护工作,指导开展水资源有偿使用工作,实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格水资源管理制度、取水许可、水资源论证和防洪论证制度。

(3)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导区内重要湖泊的治理、开发和保护。依法负责水利行业安全生产工作,指导监督水利工程建设与运行管理,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。

(4)负责依法开展水土行政执法工作,负责水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施。

(5)贯彻落实中央和省、市、区关于推行河湖长制的精神,负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。落实区总河湖长及副总河湖长确定的事项,协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。

(6)组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。负责江河和水利工程的防御洪水抗御旱灾运行及应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(7)负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、执法等。

(8)贯彻落实上级关于农业和农村工作的方针、政策,拟定农业和农村经济发展政策、中长期发展规划,并指导实施。贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构调整,农业资源的有效配置和产品品质的改善。

(9)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导、扶持农业社会化服务体系,农村合作化经营组织,农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(10)负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。

(11)发布相关农产品质量安全状况信息,负责本地农产品质量安全,对生产环节农产品质量安全监测监督管理,农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用,农业环境管理执法,农资市场监管。

(12)组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作,发布动物疫情并组织扑灭。

(13)发布农业灾情,提出农业生产救灾物资、资金的安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。

(14)负责区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护。

(15)完成上级交办的其他任务。

(16)职能转变:将原区建设管理局的农林水利管理职责,以及原湖北大众山森林公园管理处的森林保护、水利水土保持、原区发展改革物价局的农业投资项目、区财政局的农业综合开发项目等管理职责整合,划入区水利和湖泊局。

二、机构设置情况

从单位构成看,部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.黄石市黄石港区水利和湖泊局(本级)

2.黄石港区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心

为区水利和湖泊局所属相当副科级事业单位。核

定编制人数6人,行政编制1人,事业编制5人,年末实有人数6人,行政编制1人,事业编制5人,职数1正1副。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

888.85

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

437.79

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

82.06

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

1,244.57

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,326.63

本年支出合计

58

1,326.63

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

1,326.63

总计

62

1,326.63

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,326.63

888.85

0.00

0.00

0.00

0.00

437.79

211

节能环保支出

82.06

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

82.06

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

82.06

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,244.57

806.79

0.00

0.00

0.00

0.00

437.79

21301

农业农村

64.98

50.11

0.00

0.00

0.00

0.00

14.87

2130108

病虫害控制

15.87

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.87

2130199

其他农业农村支出

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

35.45

35.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

978.66

658.84

0.00

0.00

0.00

0.00

319.82

2130301

行政运行

184.12

75.86

0.00

0.00

0.00

0.00

108.26

2130302

一般行政管理事务

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

2130399

其他水利支出

569.14

557.57

0.00

0.00

0.00

0.00

11.56

21399

其他农林水支出

165.49

62.39

0.00

0.00

0.00

0.00

103.10

2139999

其他农林水支出

165.49

62.39

0.00

0.00

0.00

0.00

103.10

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,326.63

0.00

0.00

0.00

0.00

1,326.63

211

节能环保支出

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

21103

污染防治

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

2110302

水体

82.06

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

213

农林水支出

1,244.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1,244.57

21301

农业农村

64.98

0.00

0.00

0.00

0.00

64.98

2130108

病虫害控制

15.87

0.00

0.00

0.00

0.00

15.87

2130199

其他农业农村支出

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

49.11

21302

林业和草原

35.45

0.00

0.00

0.00

0.00

35.45

2130209

森林生态效益补偿

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

5.45

2130211

动植物保护

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

21303

水利

978.66

0.00

0.00

0.00

0.00

978.66

2130301

行政运行

184.12

0.00

0.00

0.00

0.00

184.12

2130302

一般行政管理事务

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

25.40

2130311

水资源节约管理与保护

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

2130399

其他水利支出

569.14

0.00

0.00

0.00

0.00

569.14

21399

其他农林水支出

165.49

0.00

0.00

0.00

0.00

165.49

2139999

其他农林水支出

165.49

0.00

0.00

0.00

0.00

165.49

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

888.85

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

82.06

82.06

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

806.79

806.79

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

888.85

本年支出合计

59

888.85

888.85

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

888.85

总计

64

888.85

888.85

0.00

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

部门:黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

888.85

888.85

0.00


211

节能环保支出

82.06

82.06

0.00


21103

污染防治

82.06

82.06

0.00


2110302

水体

82.06

82.06

0.00


213

农林水支出

806.79

806.79

0.00


21301

农业农村

50.11

50.11

0.00


2130108

病虫害控制

1.00

1.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

49.11

49.11

0.00


21302

林业和草原

35.45

35.45

0.00


2130209

森林生态效益补偿

5.45

5.45

0.00


2130211

动植物保护

30.00

30.00

0.00


21303

水利

658.84

658.84

0.00


2130301

行政运行

75.86

75.86

0.00


2130302

一般行政管理事务

25.40

25.40

0.00


2130399

其他水利支出

557.57

557.57

0.00


21399

其他农林水支出

62.39

62.39

0.00


2139999

其他农林水支出

62.39

62.39

0.00














六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:

黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

69.03

302

商品和服务支出

793.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

6.00

30201

办公费

0.13

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.03

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

3.28

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.51

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

10.66

30205

水费

0.02

31002

办公设备购置

0.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.57

30206

电费

0.60

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.85

30207

邮电费

0.19

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

12.02

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.62

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

10.64

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.34

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

25.40

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.12

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

25.40

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.87

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

787.58

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.49

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.10

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.09

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.73

人员经费合计

94.43

公用经费合计

794.42

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

附注:我单位无此项内容,本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

附注:我单位无此项内容,本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

黄石市黄石港区水利和湖泊局

2022年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 13260.00元。与2021年度相比,收、支总计各增加517.02 万元,增长63.86%,主要原因是人员增加,公用经费和业务增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1326.63 万元,与2021年度相比,收入合计增加517.02万元,增长63.86%。其中:财政拨款收入888.85 万元,占本年收入 67 %;上级补助收入 0万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入 0%;其他收入 437.79万元,占本年收入 33 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1326.63万元,与2021年度相比,支出合计增加517.02万元,增长63.86%。其中:基本支出1326.63万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0 %;经营支出 0 万元,占本年支出0 %;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 888.85 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加148.87 万元,增长20%。主要原因是人员增加,公用经费和业务增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入888.85万元,比2021年度决算数增加148.87 万元。增加主要原因是人员增加,公用经费和业务增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2021年度决算数增加(减少) 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.85 万元,占本年支出合计的   67%。与2021度相比,一般公共预算财政拨款支出增加148.87万元,增长20%。主要原因是人员增加,公用经费和业务增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 888.85万元,主要用于以下方面:

1.节能环保支出(类)支出82.06万元,占 9.2%。主要是用于业务支出。

2.农林水支出(类)806.79 万元,占90.77 %。主要是用于人员和农林水业务支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.18   万元,支出决算为   888.85万元,完成年初预算的552.70   %。其中:其中:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):年初预算为0万元,支出决算为82.06万元,完成年初预算的0%,主要用于委托业务费支付。

2.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,主要是上级专项资金。

3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):年初预算为0万元,支出决算为49.11万元,完成年初预算的0%,主要用于委托业务费支付。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):年初预算为0万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的0%,主要是上级专项资金。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%,主要是上级专项资金。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):年初预算为124.25万元,支出决算为75.86万元,完成年初预算的61.05%。主要用于单位日常运行人员经费。

7.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):年初预算为6.9万元,支出决算为25.4万元,完成年初预算的368.12%,主要用于对个人和家庭的补助。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):年初预算为0万元,支出决算为557.57万元,完成年初预算的0%,主要是业务费支出。

9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):年初预算为0万元,支出决算为62.39万元,完成年初预算的0%,主要是业务费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.85万元,其中:

人员经费 94.43万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费794.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为 0.12万元,完成预算的100 %。较上年增加0.12 万元,增长100%。决算数大于预算数的主要原因:蕲春区域协作帮扶公务接待。决算数较上年增加的主要原因:增加区域协作帮扶公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0 万元,支出决算为 0   万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)   0 万元,增长(下降) 0%。

全年支出涉及出国(境)团组   0 个,累计0人次。

  1.          公务用车购置及运行费预算为   0万元,支出决算为   0 万元,完成预算的   0%;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

  1.          公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0.12 万元,完成预算的 100 %,较上年增加0.12万元,增长100%。决算数大于算数的主要原因:蕲春区域协作帮扶公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.12 万元,接待对象主要是蕲春政府相关人员,主要是开展区域协作帮扶公务接待工作。2022年共接待国内来访团组1 个, 10 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出794.42元,比上年决算数增加193.73万元,增长32.25%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加,人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2022年度政府采购支出总额0.3469万元,其中:政府采购货物支出0.3469万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3469万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

“三公”经费

黄石港区2022年度部门整体支出绩效自评表

单位(盖章)

单位:万元

填报单位

黄石市黄石港区水利和湖泊局

填报日期

2023.07.04

基本支出决算数

1326.63

项目支出决算数

0

一级指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

投 入(20分)

目标设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

变动率(5分)

5

部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

过 程(30分)

预算执行(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

1

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

过 程(30分)

预算执行(20分)

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公”经费控制率(2分)

2

部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算管理(10分)

管理制度健全性(4分)

4

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。

资金使用合规性(2分)

2

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目的重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。

预决算信息公开性(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性(2分)

2

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。

出(30分)

职责履行(30分)

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

3

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

效 果(20分)

履职效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

98

  1.          部门决算中项目绩效自评结果。

我局对财政资金整体支出绩效进行了认真自评,总体自我评价是:财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。具体自评情况如下:

在自评过程中,我们结合本部门的实际情况,实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析、计算等必要的评价程序,通过对绩效目标与绩效结评价绩效目标完成情况,自评工作业已完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分98分。

3.绩效评价结果应用情况

1、足额保障人员经费,提高单位工作经费,稳定基层水利队伍。

2、建立项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段,及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。

3、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训,让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标,科学合理地编制部门预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度本单位财政专项支出为0万元;

2022年度本单位专项转移支付支出103.63万元,主要用于支出林业有害生物防治,生态公益林补助、水产养殖“五大行动”之减量用药、动物防疫等项目费用。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、役畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述以外其他用于农业农村方面的支出。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

9.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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