2025年4月21日 星期一

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黄石港区信访局2025年部门预算公开
发布时间:2025-01-08 来源:区统计局

黄石港区信访局2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2025年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1
二、收入预算表(表2
三、支出预算表(表3
四、财政拨款收入支出预算总表(表4
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7
八、政府性基金预算支出情况表(表8

第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释

第五部分:其他需要说明的情况


黄石港区信访局2025年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导;完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄石港区信访局内设有办公室、接访科、网络信访中心、办信和复查复核科及综合督查科,现有机关工作人员9人,其中在编4人(行政2人,事业编2人),聘用人员5人。班子成员2人,党员5人。

第二部分: 部门2025年部门预算表   

表一

黄石港区信访局2025年收支预算总表

                                                         单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1692189

一般公共服务

1692189

其中:一般公共预算财政拨款

1692189

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0

事业收入

0

科学技术

0

事业单位经营收入

0

文化体育与传媒

0

上级补助收入

0

社会保障和就业

0

附属单位上缴收入

0

医疗卫生

0

其他收入

0

节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



应急管理事务

0



其他支出

0





本年收入合计

1692189

本年支出合计

1692189

上年结余(转)

0

结转下年

0

动用事业基金

0



收入总计

1692189

支出总计

169218

表二

黄石港区信访局2025年收入预算总表

单位:元

  收

预算数

  财政拨款收入

1692189

  其中:一般公共预算财政拨款

1692189

  政府性基金预算财政拨款

0

  事业收入

0

  事业单位经营收入

0

  上级补助收入

0

  附属单位上缴收入

0

  其他收入

0



  本年收入合计

1692189

  上年结余(转)

0

  动用事业基金

0

  收入总计

1692189

表三

黄石港区2025年支出预算总表

单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属

单位补助支出

上缴

上级

支出

201

一般公共服务支出

1692189

792189

900000

0

0

0

20140

信访事务

1692189

792189

900000

0

0

0

2014001

行政运行

1042189

792189

250000

0

0

0

2014004

信访业务

650000

0

650000

0

0

0

表四

黄石港区信访局2025年财政拨款收支预算总表

单位:元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1692189

一般公共服务

1692189

其中:一般公共预算财政拨款

1692189

公共安全

0

政府性基金预算财政拨款

0

教育

0



科学技术

0



文化体育与传媒

0



社会保障和就业

0



医疗卫生

0



节能环保

0



城乡社区事务

0



农林水事务

0



交通运输

0



资源勘探电力信息等事务

0



商业服务业等事务

0



国土资源气象等事务

0



粮油物资管理事务

0



其他支出

0





本年收入合计

1692189

本年支出合计

1692189

上年结余(转)

0

结转下年

0





收入总计

1692189

支出总计

1692189

表五

黄石港区信访局2025年一般公共预算支出表

                                                              单位:元

功能分类科目


其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计




201

一般公共服务支出

1692189

792189

900000

20140

信访事务

1692189

792189

900000

2014001

行政运行

1042189

792189

250000

2014004

信访业务

650000

0

650000

表六

黄石港区信访局2025年一般公共预算基本支出表

                                                              单位:元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

792189

708043

84146

301

工资福利支出

   708043

708043


30101

基本工资

144156

144156


30102

津贴补贴

98940

98940


30103

奖金

205973

205973


30107

绩效工资

45588

45588


30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

59655

59655


30109

职业年金缴费

29827

29827


30111

公务员医疗补助缴费

64545

64545


30112

其他社会保障缴费

0

0


30113

住房公积金

59359

59359


30199

其他工资福利支出

0

0


302

商品和服务支出

61919


61919

30201

办公费

2000


2000

30202

印刷费

2800


2800

30205

水费

200


200

30206

电费

4080


4080

30207

邮电费

3760


3760

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

4000


4000

30213

维修(护)费

400


400

30215

会议费

0


0

30216

培训费

7420


7420

30217

公务接待费

7500


7500

30228

工会经费

9893


9893

30229

福利费

12366


12366

30231

公务用车运行维护费

0


0

30239

其他交通费

0


0

30299

其他商品和服务支出

7500


7500

303

对个人和家庭补助

22227


22227

30307

医疗费补助

22227


22227

表七

黄石港区信访局2025年财政拨款“三公”经费支出表

                                                            单位:元

项目

预算数

合计

7500

因公出国(境)费

0

公务接待费

7500

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

     公务用车购置费

0

表八

黄石港区信访局2025年政府性基金预算支出表

                                                            单位:元

功能分类科目

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



0

0

0






第三部分:部门2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收入支出情况说明

2025年初预算总收入1692189元,其中财政拨款收入1692189元,占预算收入100%。

2025年初预算支出1692189元,其中基本支出792189元,占比47%,项目支出900000元,占比53%。

二、预算收支增减变化说明

(一)收入预算

本单位2025年财政拨款预算收入1692189元,比2024年预算收入增加470477元。增加原因:新增项目经费预算。

(二)支出预算

本单位2025年预算支出合计1692189元,较2024年预算支出增加470477元,增加原因:新增项目经费预算。其中:工资福利支出708043元,商品服务支出84146元,专项经费900000元。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。

8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目

人数

人均标准

金额

二、商品和服务支出

4

15480

61919

办公费

4


2000

   日常办公用品费

4

200

800

   报刊资料费

4

300

1200

      县团级




     一般人员

4

300

1200

印刷费

4

700

2800

水费

4

50

200

电费

4

1020

4080

邮电费



3760

    一般邮政费

4

100

400

     办公电话费

4

840

3360

公务通讯补贴




物业管理补贴




交通费




机动车(交通)费用




交通补贴




公务员公车改革补贴




差旅费



4000

     县团级




     一般人员

4

1000

4000

出国费




维修(护)费

4

100

400

租赁(房屋设备网络)费




会议费




培训(职工教育)费

494657

1.5%

7420

招待费



7500

劳务费




工会经费

494657

2.0%

893

福利费

494657

2.5%

12366

其他商品和服务支出



7500

四、政府采购安排情况说明

2025年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、三公”经费增减变化原因预算情况说明

2025“三公”经费预算0.75万元2024年预算一致,无增减情况。其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元,与2024年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。    

3、公务接待费预算0.75万元,与2024年预算一致,无增减情况。

本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2025年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。

二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目预算绩效目标表

2025年项目支出绩效目标申报表

                 单位:万元

二级项目名称

矛调中心经费

对应一级项目名称

矛调中心经费

项目主部门

行政政法科

项目属性

持续性项目

新增项目口

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目口

项目类别

其他运转类

特定目标类——本级支出项目þ

特定目标类——  转移性支出项目口

起始年度

2022年

终止年度


项目立项依据

区委办公室、区政府办公室关于印发《关于建立黄石港区社会矛盾纠纷综合调处中心的方案》的通知  港办发[2021]8号

项目实施方案

保障矛调中心日常工作正常运转

项目总预算

25

项目当年预算

25

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2022年、2023年、2024年本单位矛调中心项目经费按当年预算金额合理分配使用完成。

2025年矛调中心项目预算申报金额较上年度没有变动情况。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

25

一般公共预算财政拨款

25

其中:申请当年资金

25

政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金(教育收费)


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转



项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济
分类科目

金额

测算依据及说明

备注

矛调中心水电费

2025年1-12月

矛调中心水电费

30201办公费

7.5

根据2023年矛调中心费用支出


矛调中心网络电话费

2025年1-12月

矛调中心网络电话费

30201办公费

2

根据2023年矛调中心费用支出


矛调中心燃气费

2025年1-2月

矛调中心燃气费

30201办公费

2

根据2023年矛调中心费用支出


矛调中心日常办公用品

2025年1-12月

矛调中心日常办公用品

30201办公费

5.5

根据2023年矛调中心费用支出


矛调中心食后勤费用

2025年1-12月

矛调中心食堂费用

30201办公费

8

根据2023年矛调中心费用支出


合计

25


支出功能类科目

其他商品和服务支出

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

60%

100%

      

一级指标

二级指标

三级指标

(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

执行年初预算

100%


产出指标

质量指标

严格按照标准支出

100%


时效指标

资金及时拨付率

100%


效益指标

经济效益指

资金保障能力

不断提升


满意度指标

具体指标

满意度

100%



二级项目名称

信访维稳经费

对应一级项目名称

维稳经费

项目主部门

行政政法科

项目属性

持续性项目

新增项目口

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目口

项目类别

其他运转类

特定目标类——本级支出项目þ

特定目标类——  转移性支出项目口

起始年度

2017年

终止年度


项目立项依据

做好会议期间信访安全保障工作

项目实施方案

信访安全保障工作经费实施方案

项目总预算

65

项目当年预算

65

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2023年、2024年本级信访安全保障工作经费按当年预算金额合理分配使用完成。

2025年较上年新增一项专项活动经费,预算申报金额参照历年标准。

项目资金来源

资金来源

金额

合计

65

一般公共预算财政拨款

65

其中:申请当年资金

65

政府性基金预算财政拨款


财政专户管理资金(教育收费)


单位资金


其中:使用上年度财政拨款结转



项目支出明细测算

项目活动

活动内容表述

支出经济
分类科目

金额

测算依据及说明

备注

2025年省“两会”维稳经费

2025年省“两会”期间安全保障工作费用

30201办公费

5

历年经费支出,据实结算


2025年全国“两会”维稳经费

2025年全国“两会”期间安全保障工作费用

30201办公费

30

历年经费支出,据实结算


2025年抗战胜利八十周年维稳经费

2025年抗战胜利八十周年期间安全保障工作费用

30201办公费

30

历年经费支出,据实结算


合计

65


支出功能类科目

其他商品和服务支出

项目绩效目标

项目绩效目标

中期目标

年度目标

60%

100%

      

一级指标

二级指标

三级指标

(指标内容)

指标值

备注

成本指标

经济成本指标

执行年初预算

100%


产出指标

质量指标

严格按照标准支出

100%


时效指标

资金及时拨付率

100%


效益指标

经济效益指

资金保障能力

不断提升


满意度指标

具体指标

满意度

100%


第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

第五部分:其他需要说明的情况

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。


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