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黄石港区招商服务中心2023年度部门决算公开
发布时间:2024-09-22 来源:区财政局

黄石港区招商服务中心2023度部门决算公开

 录

第一部分黄石港区招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石港区招商服务中心2023部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01

二、收入决算表(公开02表

三、支出决算表(公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表

第三部分:部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

部分:其他需要说明的情况

部分:名词解释

部分:附件

第一部分部门概况

主要职责

一、部门主要职责

黄石港区招商服务中心贯彻落实党中央关于招商服务工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对招商服务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责招商引资相关政策的宣传推介,承担上级下达的各项招商引资任务。

2.负责全区招商项目的信息收集与发布、全区招商载体资源的整合与协调,承担全区重要招商项目的商务要约、商务洽谈、对接联络、跟踪服务等招商引资相关工作。

3.负责全区招商资源信息管理和运用,梳理和完善全区资源信息库,收集并发布招商信息,对招商信息实行网络共享、协调互通。

4.负责全区重点招商项目的策划、宣传和推介工作。

5.负责全面完成上级布置的各项招商引资目标任务。

6.负责招商引资项目的落户受理认定及协调各项招商引资优惠政策的落实,配合有关单位或部门对涉及投资项目的投诉进行协调处理。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市黄石港区招商服务中心部门决算由实行独立核算的黄石市黄石港区招商服务中心本级决算组成。

黄石港区招商服务中心作为区政府直属事业单位,为正科级。核定事业编制 8名。核定领导职数1正2副,设主任1名,副主任2名。2023年度本单位事业编制人员4名。


第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表



收入支出决算总表









公开01表

部门:黄石市黄石港区招商服务中心


2023年度



金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2678.49

一、一般公共服务支出

32

284.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.25

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

2394.29


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2678.74

本年支出合计

58

2678.74

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2678.74

总计

62

2678.74

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表












公开02表


部门:黄石市黄石港区招商服务中心





2023年度





金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2678.74

2678.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25


201

一般公共服务支出

284.45

284.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

112.49

112.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17


2010301

  行政运行

112.49

112.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17


20113

商贸事务

171.96

171.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

171.96

171.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

2394.29

2394.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08


21699

其他商业服务业等支出

2394.29

2394.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08


2169999

  其他商业服务业等支出

2394.29

2394.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表











公开03表


部门:黄石市黄石港区招商服务中心




2023年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2678.74

114.11

2564.62

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

284.45

114.03

170.42

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

112.49

112.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

112.49

112.49

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

171.96

1.54

170.42

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

171.96

1.54

170.42

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

2394.29

0.08

2394.20

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

2394.29

0.08

2394.20

0.00

0.00

0.00


2169999

  其他商业服务业等支出

2394.29

0.08

2394.20

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表













公开04表


部门:黄石市黄石港区招商服务中心




2023年度




金额单位:万元


    

    


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2678.49

一、一般公共服务支出

33

284.29

284.29

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

2394.20

2394.20

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

2678.49

本年支出合计

59

2678.49

2678.49

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

2678.49

总计

64

2678.49

2678.49

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表




一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表

部门:黄石市黄石港区招商服务中心



2023年度



金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2678.49

113.87

2564.62

201

一般公共服务支出

284.29

113.87

170.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

112.33

112.33

0.00

2010301

  行政运行

112.33

112.33

0.00

20113

商贸事务

171.96

1.54

170.42

2011308

  招商引资

171.96

1.54

170.42

216

商业服务业等支出

2394.20

0.00

2394.20

21699

其他商业服务业等支出

2394.20

0.00

2394.20

2169999

  其他商业服务业等支出

2394.20

0.00

2394.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表










公开06表


部门:黄石市黄石港区招商服务中心







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

109.56

302

商品和服务支出

4.30

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

16.67

30201

  办公费

0.39

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

6.38

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

62.59

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.39

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

1.90

30207

  邮电费

0.25

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

6.68

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

5.96

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.01

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.35

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.81

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.64

39909

  经常性赠与

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.85





人员经费合计

109.56

公用经费合计

4.30


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:

黄石市黄石港区招商服务中心



2023年度


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























附注:我单位无此项内容,本表无数据


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:黄石市黄石港区招商服务中心

2023年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














附注:我单位无此项内容,本表无数据


九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:黄石市黄石港区招商服务中心








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.66

0.00

0.00

0.00

0.00

16.66

16.66

0.00

0.00

0.00

0.00

16.66

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2023度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2678.74万元。与2022年度相比,收、支总计各增加2308.92万元,增长624.3%,主要原因是招商推介会费用增加及企业兑付资金增加。

二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计2678.74万元,与2022年度相比,收入合计增加2308.92万元,增长624.3%。其中:财政拨款收入2678.49万元,占本年收入99.9%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0.25万元,占本年收入0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2678.74万元,与2022年度相比,支出合计增加2308.92万元,增长624.3%。其中:基本支出114.11万元,占本年支出4.3%;项目支出2564.62万元,占本年支出95.7%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2678.49万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加2308.67万元,增长624.3%。主要原因是招商推介会费用增加及企业兑付资金增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2678.49万元,比2022年度决算数增加2308.67万元。增加主要原因是招商推介会费用增加及企业兑付资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023一般公共预算财政拨款支出2678.49万元,占本年支出合计的99.9%。与2022相比,一般公共预算财政拨款支出增加2308.67万元,增长624.3%。主要原因是企业兑付资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023一般公共预算财政拨款支出2678.49万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)284.29万元,占10.6%。主要是用于行政运行及招商引资。

2.商业服务业等支出(类)2394.20万元,占89.4%。主要是用于其他商业服务业等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年预算为86.64万元支出决算为2678.49万元,完成年预算的3091.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业兑付资金增加。

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算为86.64万元,支出决算为112.33万元,完成年预算的129.7%,支出决算数于年预算数的主要原因:缴存基数调整及人员变动

2.一般公共服务支出商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为171.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:主要支出是年中决定举行的招商推介会,且招商引资专项经费采用一事一议形式。

3.商业服务业等支出其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。预算为0万元,支出决算为2394.20万元,支出决算数于年预算数的主要原因企业兑付资金增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.86万元,其中:

人员经费 109.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费4.3万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为16.66万元。较上年增加5.22万元,增长45.6%。决算数大于全年预算数的主要原因:招商中心主要为商务接待,且均在接待标准内。决算数较上年增加的主要原因:经济回暖,商务接待频率增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。较上年增加0万元。决算数等于全年预算的主要原因:本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年数无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年增加0万元。决算数等于预算数的主要原因:本年度无公务用车购置及运行费支出。其中:

1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为16.66万元,较上年增加5.22 万元,增长45.6%。决算数大于预算数的主要原因:招商中心主要为商务接待,且均在接待标准内。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个、0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出16.66万元,接待对象主要是企业,主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组127个,791人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0其他用车0辆,其他用车0辆单位价值 100 万元以上设备0台(套)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金2566.25万元,占一般公共预算项目支出总额的95.8%。从评价情况来看,全面、科学、细化地编制部门整体支出和项目支出绩效目标,预算绩效管理意识不断增强,预算执行及时、有效,绩效管理水平不断提高,预算绩效管理水平继续巩固和提高。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门不断加强绩效评价结果应用。通过强化预算绩效监控和评价结果应用,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,同时对未达到进度和预期预算绩效目标的项目及时分析原因。

)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

招商引资专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为171.96万元,完成预算86.0%。主要产出和效益:一是完善工作机制,推动高效招商;二是锚定重点区域,精准对接企业;三是围绕重点产业,精准科学谋划。发现的问题及原因:一是招商引资政策不全面;二是招商合力形成不够。下一步改进措施:一是健全招商机制,抓好项目服务;二是盘活存量资产,充实项目储备;三是加强业务培训,充实招商力量

兑现扶持资金项目绩效自评综述按时按流程兑现各项扶持资金。

绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据2023年预算和决算执行实际,及时、准确公布单位预决算及相关情况说明,切实提高资金使用效益,加强项目规划和绩效目标管理,将绩效评价结果作为编制2024年预算重要参考依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据2023年预算和决算执行实际,下一步将采取以下改进措施:一是加强项目规划,不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制,合理科学地编制预算严格按照批复的预算安排收支,以期提高预算执行的有效性,更加合理、规范、细化设定绩效目标,加强决算管理,强化结果与预算安排相结合。二是严格执行财务制度,加强报销附件审核工作严格按照《政府采购法》《政府采购招标投标法》《预算法》《行政单位会计制度》等流程规范项目实施,切实提高部门预算管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位招商引资专项支出171.96万元,扶持资金专项支出2394.20万元;当年无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入:市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入

(八)使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)本部门使用的支出功能分类科目到项级

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指机关和实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出商贸事务(款)招商引资(项):指招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3.商业服务业等支出其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)指其他商业服务业等支出中除支持服务业方面的建设以外的其他支出。

一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

黄石港区2023年度部门整体绩效自评表

单位(盖章)





单位:万元

填报单位

黄石市黄石港区招商服务中心

填报日期

2024.9.9

基本支出决算数

114.11

项目支出决算数

2564.62

一级指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

入(20分)

目标设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”变动率(5分)

3

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

3

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

程(30分)

预算执行(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

1

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

1

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

程(30分)

预算执行(20分)

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算管理(10分)

管理制度健全性(4分)

4

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分;相关管理制度合法、合规、完整计1分;相关管理制度得到有效执行计1分。

资金使用合规性(2分)

2

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分;③项目的重大开支经过评估论证计0.4分;④符合部门预算批复的用途计0.4分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。

预决算信息公开性(2分)

2

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性(2分)

2

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。

出(30分)

职责履行(30分)

实际完成率(8分)

6

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

7

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分



重点工作办结率(10分)

8

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

果(20分)

履职效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

4

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

4

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度(5分)

4

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

86




二、2023年度招商引资专项项目绩效评价自评表

2023年度招商引资专项项目绩效评价自评表

2023年度

项目名称

2023年度招商引资专项工作经费

部门

黄石市黄石港区招商服务中心

资金

(万元)

20分)


年初

预算数

全年

预算数

A

全年

执行数

B

执行率

B/A)

得分

20*执行率)

年度资金总额:

 200

200 

 171.96

86.0%

17.20

其中:省级补助






       市县资金

 200

200

 171.96

 86.0%

17.20

       其他资金






80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

2023年度招商引资专项工作经费

200万

171.96万

15

质量

指标





时效

指标

完成时限

2023年12月31日

2023年12月31日

20

成本

指标





效益

指标

经济

效益

指标

 促进经济发展

经济效益显著

经济效益合格

15

社会

效益

指标





生态

效益

指标





可持续影响指标





满意度指标

服务对象

满意度指标

企业满意度 

≥98%

≥98%

 20

总分

87.2

偏差大或目标

未完成原因分析

1、招商引资专项经费未纳入年初预算;

2、支付不及时

改进措施及结果

应用方案

1、加强预算管理,科学合理编制预算;

2、严格执行财务制度,严格按项目和进度执行预算

 


三、2023年度扶持资金项目绩效评价自评表

2023年度扶持资金项目绩效评价自评表

2023年度

项目名称

扶持资金

部门

黄石市黄石港区招商服务中心

资金

(万元)

20分)


年初

预算数

全年

预算数

A

全年

执行数

B

执行率

B/A)

得分

20*执行率)

年度资金总额:

0

2394.20 

 2394.20

100%

20

其中:省级补助






       市县资金

0

2394.20

 2394.20

 100%

20

       其他资金






80

分)

一级

指标

二级

指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

产出

指标

数量

指标

扶持资金

2394.20万

2394.20万

20

质量

指标

推动经济发展

效益显著

效益合格

15

时效

指标

兑现时限

2023年12月31日

2023年12月31日

20

成本

指标





效益

指标

经济

效益

指标





社会

效益

指标





生态

效益

指标





可持续影响指标





满意度指标

服务对象

满意度指标

企业满意度 

≥98%

≥98%

 20

总分

95

偏差大或目标

未完成原因分析


改进措施及结果

应用方案



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