2025年4月15日 星期二
黄石港区审计局2024年法治建设工作总结
发布时间:2025-03-27 来源:黄石港区审计局

黄石港区审计局2024年法治建设工作总结


根据《关于做好2024年度法治建设工作总结的通知》要求,我局对2024年法治建设情况进行了认真总结,并谋划了2025年工作思路,将有关情况报告如下:

一、2024法治建设情况

(一)坚持政治引领,加强党对法治建设的领导

1.深入学习宣传贯彻习近平法治思想。我局结合党纪学习教育和持续开展的党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动,通过党组中心组带头、党员干部“集中学”、审计讲堂“重点学”等方式,深入学习习近平法治思想,认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要讲话和重要指示批示精神省委、市委和区委相关会议精神2024年,局党组开展法治专题研学4次,重点学习了习近平法治思想、新修订纪律处分条例、总体国家安全观、新修订保密法,自觉做全局尊法学法守法用法的模范,以“关键少数”带动“最大多数”。

2.认真履行法治建设第一责任人职责。局主要负责人把贯彻落实法治建设工作职责摆在突出位置。一是局党组研究确定《2024年黄石港区审计局法治培训计划》,制定年度法治培训分解清单明确培训任务、细化培训内容,确保法治学习工作推进落实到位,营造人人学法、人人懂法、人人守法的氛围。二是报经区委审计委员会审定全年安排审计项目16项,确保审计项目依法实施,审计依据充分。三是局主要负责人共主持召开审计业务会议9次,对16份审计报告坚持集体研究,从严把关,确保审计结论客观公正。四是及时向市委、区委审计委员会报送审计重大事项,完善区委审计委员会运行机制,审定《关于审计监督重大事项督察督办工作办法(试行)》《关于审计工作重大事项和重要文稿运行工作规程(试行)》研究部署相关单位完成市本级财政预算执行、困难群众救助专项资金审计、市领导经济责任审计整改工作严格依法依规决策,推动严格规范审计执法行为。

(二)聚焦主责主业,依法开展审计监督

1.强化经济监督,抓实审计主业。区审计局依法忠实履行职责,坚持高质量审计服务高质量发展。全年完成区级计划内审计项目16个,获得领导批示审计专报1篇,查出问题94个,提出审计建议36条,查出问题金额5366.22万元、移送线索4条,投资项目审减金额248.11万元。今年以来,区审计局先后获省级荣誉3项,区级以上荣誉4项,审计项目荣获市级二等奖,审计干部获区级以上荣誉3人次,发表审计信息66篇次。

2.完善协同机制,提升监督合力。一是联合区纪委监委等五部门印发《关于推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效的实施办法(试行)》,推动纪检监察监督、巡察监督与审计监督“三类监督”贯通协同高效。二是开展联合业务培训。针对区纪委监委及区委巡察办的具体需求,派出专业审计人员进行业务交流,提升贯通协同工作的规范化与专业化水平。三是加强“巡审”合力。审计经济监督与巡察政治监督有机结合,形成监督合力。抽调审计骨干4人次参与市委、区委巡察对市经信局、区城管局等17个部门的巡察任务,实现专业融合、协同发力。

3.抓好审计整改,提升整改质效。一是督促项目整改。抓好本级预算执行、部门预算执行、领导干部经济责任履行、政府投资、专项审计整改,列出问题台账,每季度汇报一次整改情况,确保审计整改效果;督促相关单位完成市本级财政预算执行、困难群众救助专项资金审计、市领导经济责任审计整改工作。二是开展审计项目整改“回头看”。梳理全年审计整改情况,针对尚未整改到位的单位,联动区委组织部、区纪委监委等部门进行实地走访考察,指导、督促被审计单位高质量完成整改工作。三是实行季度整改汇报制度。对本级预算执行审计整改工作,按季度进行追踪汇总并向区委审计委员会上报整改情况。2023年度区本级财政审计报告四个方面74个问题,目前已整改69个,正在整改5个。对照问题清单持续跟踪整改情况,确保审计查出问题整改不留死角。四是督促做好巡视反馈问题整改。牵头督促江北管理区、区财政局、兴港科技投资有限公司完成巡视反馈问题整改,制作问题清单和责任清单5条,明确整改时限,督促责任单位完成整改任务。五是抓好自身整改。对照巡察反馈问题,完成整改问题15个,制定整改措施39条,完善制度3个,全力抓好巡察反馈意见的整改落实,强化巡察成果运用。

4.强化项目管理,创新管理手段。通过建立数据库,对投资审计项目、人员进行动态管理,数据库直观反映各个项目的合同金额、审定金额、建设单位、审核时间等信息,便于根据实际情况协调调度项目,实现多项目统筹管理,提升整体工作效率。逐步加强对审计项目的考核,以投资审计作为试点,逐步向经济责任审计和预算执行审计等领域推广。针对不同审计项目的特点,采用通用型指标、专用型指标以及特色指标进行综合考核,提升审计项目的管理水平,提高审计项目质量。

5.组织内审培训,提增内审能力。一是组织各街道(管理区)、区总工会、兴港公司等7家单位参加内部审计工作视频培训会议,提升各参会单位内审能力;指导区建设局六十余个项目以及区教育局十余个校园食堂开展内审。二是召开党组扩大会议专题学习《湖北省内部审计条例》,分析研判我区开展内审工作的重点、难点以及成果运用途径,提升内审工作的针对性和实效性。

(三)规范审计程序,强化审计质量管控

1.加强前置审理服务。结合审计项目实施情况,对审计项目前置审理程序,对问题取证、定性情况进行初步研讨,有效防范审计事项遗漏、取证不足等问题,做好前期跟踪审理服务工作,提升审计质量。

2.全面落实省厅审计质量检查整改工作。针对《湖北省审计厅关于2023年审计业务质量检查发现问题的通报》中指出的具体问题,明确整改措施,有序推进整改。

3.强化审理情况反馈通报。建立审理问题台账,分类登记日常审理中发现的质量问题,不定期总结分析审理发现问题的表现形式,对共性问题进行通报,以点带面,引导审计人员举一反三,提升审计质量。

(四)突出审计特色,提升普法宣传成效

1.加强普法宣传和法治培训。我局将法治宣传活动与日常审计工作有机融合,深入项目现场、包保社区开展普法宣传,加强审计人员及被审计单位对审计工作的理解与认识,加强广大居民对《宪法》《民法典》等法律法规的了解;审计大讲堂为平台,以新修订审计业务文书模板为契机,为审计人员释疑解惑,强化制度执行力。

2.紧扣重要节点重点内容开展普法。今年9月,湖北省十四届人大常委会第十二次会议表决通过了《湖北省内部审计条例》,这是党的十八大以来全国第一部省级内部审计地方性法规,也是湖北审计41年历史上首部审计立法,为推动《条例》的宣传贯彻落实,局党组召开扩大会议专题学习《湖北省内部审计条例》,分析研判我区开展内审工作的重点、难点以及成果运用途径,提升内审工作的针对性和实效性;围绕主题认真做好“12·4”宪法宣传周、民法典宣传月等主题宣传活动,通过发布法律法规信息、线上培训、观看庭审等形式开展法治宣传教育。

服务保障经济社会发展工作情况

审计助推优化营商环境,扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动。围绕优化营商环境、促进市场主体健康发展等政策落实情况开展审计,以审计监督促进优化法治化营商环境政策落实落地;扎实推进“一下三民”活动,深入基层广泛听取民生意见,为老旧小区单元楼栋口安装扶手,便利老年人日常出行,切实解决群众实际困难;对接“双千”服务企业,协助峰业公司回收工程款,拓宽致爱健康宣传推广渠道,促进企业健康发展;积极配合招商引资工作,提供“婚纱摄影花卉一条街”“西安汉腾云”等优质项目信息,助力招商引资落地;强化政府投资项目监管,用高质量结算审计为城市更新提供坚实保障。  

三、存在问题及2025年工作思路

我局在依法行政及法治机关建设工作上虽取得了一定的成效,但仍存在监督贯通协同发展不畅、整改工作有待进一步加强等问题。

2025年,我局将重点做好以下几个方面工作:

(一)深入开展研究型审计。围绕区委区政府的中心工作,将宏观性、建设性作用的理念融入到具体审计项目中,深入分析研究问题,从体制机制上提出审计建议,切实发挥审计“治已病、防未病”的职能作用。

(二)抓实抓好审计项目质量管控。一是强化审计业务制度落实,进一步增强审核复核审理制度的刚性约束,完善考评检查评估机制;二是改进审计法治监督保障,法规审理部门加大优秀审计项目经验总结交流,加强审计实务指导,更好促进审计成果落地、提升质量水平。                                    

(三)持续开展法治惠民实事项目。立足审计工作职责,结合2025年审计项目计划,聚焦民生项目建设和资金使用情况等,重点关注教育、城市更新等重要项目审计,加大对医保领域、殡葬服务行业等民生资金分配使用的关键环节审计力度,推动惠民政策落实。

(四)持续加强内审指导监督。结合年度审计工作计划,持续开展《湖北省内部审计条例》的学习宣传,加强对试点单位内部审计工作的指导监督,通过实务指导、以审代训等方式提升内审人员的职业能力素养;结合实施审计项目,将被审计单位内部审计工作质效纳入审计监督评价范围,关注内部审计发现问题的整改情况,督促审计整改落实。

黄石港区审计局

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